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新疆贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开说明招标通知
公告名称:
新疆贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开说明招标通知
所属地区:
新疆
发布时间:
2022-09-30
详细内容:
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目录

第一部分 贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家住房保障和城乡建设行政管理方面的方针、政策和法律法规。

2、承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。贯彻落实国家和省、州住房保障相关政策并组织实施;会同有关部门拟订经济适用房、廉租住房、公共租赁房发展规划、年度计划并组织实施;按照国家和省、州下达保障性住房资金安排,组织实施保障性住房项目建设。

3、承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实国家和省、州有关住房改革政策,拟订适合县情的住房改革制度,组织实施全县住房建设和住房制度改革。

4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。负责起草住房和城乡建设的地方性规章制度及相关政策;负责住房和城乡建设行政执法监督、行政复议和应诉工作;负责办理相关行政许可事项;组织实施行业体制改革工作;负责全县住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻落实房地产市场监管政策;拟订房地产业的行业发展规划;组织实施房地产市场建设、房地产开发、房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、房屋拆迁、住宅产业化、城市危险房屋安全管理的规章制度;负责房地产行业相关资质的审查和申报;负责全县房屋面积管理、权属登记和交易工作。

6、承担编制城市市政公用设施建设计划并组织实施。负责城乡市政、公用事业队伍的资质审查、申报和工程质量的管理工作;负责对城市基础设施建设资金和项目申报及项目实施经费的审核和管理工作。

7、承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;指导全县房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作,组织和参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;指导房屋建筑及其附属设施、城市市政设施抗震设防工作。

8、承担全县城乡建设管理的相关责任。指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理;贯彻落实村镇建设政策;指导村镇基础设施项目建设;指导农村住房建设工作,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。贯彻落实中央、省、州新农村建设的方针、政策;负责全县统筹城乡发展和新农村建设工作的规划和年度的组织实施;承担全县新农村建设和传统村落保护的宣传、经验总结、年度总结、考核、表彰及督查等工作。

9、加强乡镇、村建设工作,加强中国传统村落保护;指导农村住房及农村危房改造建设工作。

10、承担推进行业建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。组织实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策;拟订建设领域科技项目计划并组织实施;组织实施重点建筑节能项目;负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;负责新型墙体材料的初审上报及推广应用工作;指导全县建筑节能和城镇减排工作。

11、贯彻实施国家和省、州相关工程建设行业技术标准。组织编制、实施工程建设地方标准和地方工程项目建设标准;组织实施和推广工程建设标准通用设计图集;组织实施工程建设全省统一工程计价定额和计价办法;指导并监督各类工程建设、规范、标准、定额的实施;实行工程造价管理制度并指导全县工程造价管理工作;负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查,组织发布工程造价信息,负责调解工程计价争议;监督实施相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案的规章制度。

12、负责全县建筑行业监督管理,规范建筑市场各方主体行为。拟订全县工程建设、勘察设计、建筑业(含室内外建筑装修)及建设工程服务业的行业发展规划并依据相关法律法规组织实施;组织协调工程勘察设计咨询机构、建筑业企业参与工程承包、建筑劳务合作。

13、指导并监督全县建筑活动,负责全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理;组织实施规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、勘察设计、建设监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度;负责全县建筑市场诚信体系建设。

14、负责全县城镇住房制度改革、住房保障工作措施、办法、实施方案的制定和组织实施工作;负责全县住房资金的归结、管理工作。

15、综合管理建设行业教育培训工作。拟订建设行业教育发展规划、人才发展规划,负责行业科技发展和人才培训计划的实施;组织实施行业职业(从业、执业)标准,负责建设工程类专业技术职务资格的申报工作;指导和组织建设行业专业技术人员继续教育、职业(从业、执业)资格培训、考试工、认证和注册登记管理等工作;指导全县住房和城乡建设行业社团工作。

16、负责住房和城乡建设系统的统计管理工作,监督县级住房和城乡建设专项资金的使用和管理;负责住房和城乡建设相关信息的收集和技术咨询服务工作;负责住房和城乡建设系统电子政务、城建档案管理工作;负责本机关和下属单位的机编制、人事劳资、职工教育、国有资产管理等工作。

17、承担城市管理综合执法的业务指导工作。

18、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个机构:1.办公室;2.和人事教育股;3.住房保障办公室;4.建筑业管理股。下属2个副科级事业单位:1. 从江县房地产服务中心;2. 从江县村寨建设服务中心。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局决算公开部门决算包括:本级决算、所属副科级事业单位从江县房地产服务中心和从江县村寨建设服务中心决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

(见附表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计20,733.87万元,与2020年度相比,减少11,921.55万元,降低36.51%。主要原因是:减少脱贫攻坚住房安全保障项目的投入。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,425.28万元,其中:财政拨款收入12,425.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,238.93万元,其中:基本支出675.07万元,占5.52%;项目支出11,563.87万元,占94.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计20,733.87万元。与2020年相比,减少11,921.55万元,降低36.51%。主要原因是:减少脱贫攻坚住房安全保障项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,038.93万元,占本年支出合计的98.37%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少9,840.16万元,降低44.98%。主要原因是:减少脱贫攻坚住房安全保障项目的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 1000.00万元,占8.131%;社会保障和就业支出(类)支出46.4万元,占 0.39%;卫生健康支出(类)支出19.56万元,占0.16 %;节能环保支出(类)支出993.82万元,占 8.26%;城乡社区支出(类)支出5726.92万元,占47.57%;农林水支出(类)支出 1902.46万元,占15.80%;住房保障支出(类)支出 2279.80万元,占18.94%;灾害防治及应急管理支出(类)支出 69.97万元,占0.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为906.81万元,支出决算为12,038.93万元,完成当年预算的1327.61%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金在本年度支出,上级下达的专项资金没有全部列入年初预算。其中:

(1)201一般公共服务支出(类)99其他一般公共服务支出(款)99其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1000万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有年初预算,是债务化解专项经费安排的支出。

(2)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为69.18万元,支出决算为 44.7万元,完成当年预算的64.61%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动(人员调出和退休)。

(3)208社会保障和就业支出(类)07就业补助(款)05公益性岗位补贴(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.71万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:临聘人员工资,没有年初预算。

(4)210医疗卫生与计划生育支出(类)12财政对基本医疗保险基金的补助(款)01财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)。当年预算为20.18万元,支出决算为19.56万元,完成当年预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动(人员调出和退休)。

(5)211节能环保支出(类)03污染防治(款)99其他污染防治支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为203.64万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金支出。

(6)211节能环保支出(类)04自然生态保护(款)02农村环境保护(项)。当年预算为0万元,支出决算为611.26万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金和上级下达的专项资金支出,上级下达的专项资金未列入年初预算。

(7)211节能环保支出(类)99其他节能环保支出(款)99其他节能环保支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为178.91万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金支出。

(8)212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)01行政运行(项)。当年预算为489.52万元,支出决算为504.94万元,完成当年预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员一次性补助没有年初预算。

(9)212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)02一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为25.99万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:农村生活垃圾清运车辆保险费用没有年初预算。

(10)212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)99其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算为28.51万元,支出决算为282.85万元,完成当年预算的992.1%。决算数大于预算数的主要原因是:政府购买从江县房地产交易服务费和偿还拖欠项目款没有年初预算。

(11)212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2531.04万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金和上级下达的专项资金支出,上级下达的专项资金未列入年初预算。

(12)212城乡社区支出(类)99其他城乡社区支出(款)99其他城乡社区支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2382.10万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:偿还债务本金和偿还拖欠项目款没有年初预算。

(13)213农林水支出(类)01农业农村(款)26农村社会事业(项)。当年预算为0万元,支出决算为12.0万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金支出。

(14)213农林水支出(类)05扶贫(款)99其他扶贫支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1840.46万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金和地方政府新增一般债券资金的支出,地方政府新增一般债券资金未列入年初预算。

(15)213农林水支出(类)07农村综合改革(款)01对村级公益事业建设的补助(项)。当年预算为0万元,支出决算为50万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:偿还拖欠项目款没有年初预算。

(16)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)05农村危房改造(项)。当年预算为193.82万元,支出决算为1044.65万元,完成当年预算的538.98%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金和上级下达的专项资金支出,上级下达的专项资金有部分未列入年初预算。

(17)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)06公共租赁住房(项)。当年预算为0万元,支出决算为70万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:偿还拖欠项目款没有年初预算。

(18)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)07保障性住房租金补贴(项)。当年预算为52.8万元,支出决算为68.73万元,完成当年预算的130.17%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金支出占比大。

(19)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)08老旧小区改造(项)。当年预算为0万元,支出决算为9.7万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金支出。

(20)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)99其他保障性安居工程支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1036.03万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金支出,公租房后期管理和维修支出没有年初预算。

(21)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。当年预算为52.8万元,支出决算为50.69万元,完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动(人员调出和退休)。

(22)224灾害防治及应急管理支出(类)07自然灾害救灾及恢复重建支出(款)99其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为69.97万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出675.07万元,其中:

人员经费597.18万元,主要包括基本工资162.89万元、津贴补贴161.28万元、奖金4.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.7万元、职工基本医疗保险缴费19.74万元、其他社会保障缴费8.28万元、住房公积金51.73万元、医疗费1.43万元、其他工资福利支出23.73万元、离退休费107.85万元、生活补助3.87万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助7.06万元;

公用经费77.89万元,主要包括办公费4.82万元、水电费4.82万元、邮电费2.89万元、差旅费9.35万元、维修(护)费1.04万元、租赁费0.15万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.2万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费36.19万元、其他交通费用10.06万元、其他商品和服务支出1.13万元、办公设备购置2.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.76万元,支出决算为45.76万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,主要原因:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.76万元,比上年减少1.57万元,降低3.32%,减少原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,原因是:本单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出45.34万元,占“三公”经费支出总额的99.09%,比上年减少1.99万元,降低4.2%,减少原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出0.42万元,占“三公”经费支出总额的0.91%,比上年增加0.42万元,增长0%,增加原因是:上年度没有接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算45.34万元,支出决算45.34万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费45.34万元。主要用于:下乡开展住房保障排查、传统村落保护发展、项目验收和到上级开会对接工作等。2021年,贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

(3)公务接待费预算0.42万元,支出决算0.42万元,完成预算的100%。具体是:接待上级主管部门检查工作和乡镇对接传统村落、住房保障工作人员。

国内公务接待支出0.42万元,主要是接待上级主管部门检查工作和乡镇对接传统村落、住房保障工作人员。贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局2020年国内公务接待3批次,50人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出200万元。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加200万元,增长0%。主要原因是:本年度无收入,支出是上年结转资金支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 229其他支出(类)60彩票公益金安排的支出(款)99用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出200万元,主要是用于宰便镇生活污水处理设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,降低0%,主要原因是:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州从江县住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出77.89万元,比2020年度减少17.2万元,降低18.09%,主要原因是:厉行节约和人员变动。

(二)政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆36辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要是:环卫清收垃圾三轮车、城管执勤用摩托车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

 本单位无项目支出绩效自评表。

(三)部分重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出(类)99其他一般公共服务支出(款)99其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十八)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)208社会保障和就业支出(类)07就业补助(款)05公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(二十)210医疗卫生与计划生育支出(类)12财政对基本医疗保险基金的补助(款)01财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(二十一)211节能环保支出(类)03污染防治(款)99其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十二)211节能环保支出(类)04自然生态保护(款)02农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。

(二十三)211节能环保支出(类)99其他节能环保支出(款)99其他节能环保支出(项)

(二十四)212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)02一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)99其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十七)212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十八)212城乡社区支出(类)99其他城乡社区支出(款)99其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十九)213农林水支出(类)01农业农村(款)26农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

(三十)213农林水支出(类)05扶贫(款)99其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(三十一)213农林水支出(类)07农村综合改革(款)01对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(三十二)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)05农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

(三十三)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)06公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

(三十四)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)07保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

(三十五)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)08老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

(三十六)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)99其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(三十七)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十八)224灾害防治及应急管理支出(类)07自然灾害救灾及恢复重建支出(款)99其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(三十九)229其他支出(类)60彩票公益金安排的支出(款)99用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
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